1.
Entrar al Sistema Marangatu
2. Hacer Login con Nro de C.I. y la
contraseña adecuada
3.
Desplazarse a Consultas, luego Visión
Integral del Contribuyente
Obs. Sirve para ver el crédito del
contribuyende que se utilizara más adelante para declaración del mes
4.
Se toma nota del valor del crédito fiscal
5.
Desplazarse a Declaraciones Juradas y Pagos, luego Presentar Declaración
6.
Se selecciona la Obligación que corresponde, el
caso 211 – IVA General – Mensual
7.
Se selecciona el Mes que se presentará, ej. si estamos en Agosto, sería el mes
anterior, Julio
8.
Presionar el botón Capturar, abrirá una página pequeña, donde se realizará la
presentación
9.
Rubro 1.
a. se escribe el monto que se facturo en el mes ej. 5.000.000 (presionar
TABULACION – TAB), los demás se completará automáticamente y se generá el IVA,
en el caso 500.000
10.
Rubro 2.
a. se escribe el movimiento de los últimos 6 meses, luego presionar TAB, en
el caso como ej 35.000.000
11.
Rubro 3.
a. se escribe el monto total de la compra del mes, en el caso 5.500.000,
luego presionar TAB, se genera el IVA del monto, 550.000
Obs.
En el Rubro 4 a. Débito Fiscal, trae
el IVA generado por la facturación del mes, en la segunda fila, b. Crédito Fiscal, trae el IVA generado
por la Compra del mes, luego en la cuarta fila, d. Saldo a Favor del Contribuyente realiza la diferencia de IVAs,
en el caso se generó 50.000 de crédito a favor del contribuyente.
En el caso de que se facture más que la
compra, se realizara lo inverso, o sea, facturamos 5.500.000 y realizamos
compra de 5.000.000, se generará 50.000 de IVA a Pagar.
12.
En el mismo cuadro, Rubro 4, completamos la tercera
línea, c. Saldo a Favor del
Contribuyente del Periodo Anterior, es el valor que tomamos nota al inicio,
en Consultar Visión Integral del Contribuyente, luego presionar TAB, realizara
la suma o diferencia del monto total del IVA acumulado.
13.
Presionar el botón Presentar, cerrará la página actual y abrirá otro, en la misma
clicar en Generar Boleta de Pago, si
no se tiene IVA a pagar, no generará nada, caso contrario generará lo inverso,
para poder imprimir y pagar el los puntos autorizados.
Obs. Si percibimos
que realizamos una declaración errónea, se vuelve a repetir los pasos 6, 7 y 8,
luego al abrir la ventana para presentar la declaración, en el primer recuadro
marcamos Declaración Jurada Rectificada